Descriptif de la mission
2. Mission Traiter au quotidien les factures fournisseurs et contribuer à la continuité du cycle AP pendant la période de forte activité, dans le respect des procédures et des contrôles internes en place.
Le poste
est un rôle d'exécution : le collaborateur traite les factures mais n'assure pas la validation ni la signature des paiements. 3. Activités principales
- Réception, tri et enregistrement des factures fournisseurs dans Business Central.
- Rapprochement des factures avec les commandes et les réceptions (contrôle à trois voies,
GR/IR).
- Traitement des écarts et litiges : relances internes et fournisseurs, suivi jusqu'à résolution.
- Gestion des factures en rejet et des anomalies, notamment celles liées à la bascule Business
Central et à l'entrée en vigueur de l'e-invoicing.
- Préparation des échéances de paiement (sans validation ni signature des règlements).
- Suivi, lettrage et justification des comptes fournisseurs.
- Contrôle et mise à jour des données fournisseurs de base, dans le respect de la séparation des
tâches.
- Appui à la clôture mensuelle sur le périmètre fournisseurs (FNP, rapprochements, provisions).